Position: | 审计总监 | |||||
Company: | 某上市医药公司 | |||||
Reward: | 50000.00 | |||||
Serial NO.: | los112102 | Annual Salary: | 60-90万 | |||
Trade Class: | 生物医药 | Job Class: | 综合管理运营 | |||
Number of Hiring: | 1 | Major Requirements: | 会计 | |||
Work Place: | 广州 | Foreign Language: | ||||
Sex Preference: | 男 | Degree Requirements: | 本科 | |||
Release Date: | 2012-11-21 | Work Experience: | 8年 | |||
Position Statement: | 岗位职责: 1、制度建设: 1.1组织、建立并完善集团内部审计体系,主持拟订集团内部审计制度和规范业务操作流程; 1.2指导内审部门评价集团及下属子公司内部管理控制及关风险点,协助完善已有制度; 1.3协助建立健全公司反舞弊机制; 1.4参与集团相关管理制度的初始制定或修订,使之符合各监管机构之条例,降低或回避风险; 2、体系搭建: 2.1制定部门组织架构,指导、培养内部审计专业人员; 2.2规范部门业务操作流程,制定部门程序手册,指导监督审计后续跟进情况; 2.3制定部门长期发展规划及短期计划,传达给下属并将任务合理分配给相关成员; 3、日常审计: 3.1识别潜在审计业务的组织资源和潜在的待审计业务,检查组织风险要素,制定风险评估框架; 3.2根据集团工作目标,以风险管理框架为基础,决定内审范围内的优先次序,并提出短期和长期发展计划,定期向集团管理层提供监督评价报告; 3.3组织拟定、落实年度审计工作计划,安排审计项目,负责审计项目的质量控制; 3.4组织检查并评估集团公司内部机构、控股子公司及有重大影响的参股公司的内部控制完整性、合理性及其实施有效性,提出改善建议,并跟进有关的建议是否得到改进; 3.5定期向董事会审计委员会提供有关内部控制及风险管理的报告; 4、专项审计: 4.1根据集团管理层的要求进行特殊审计项目的安排与管理; 4.2组织、实施下属企业经营目标完成情况审计,参与下属企业管理层考核评价; 4.3参与对集团投资项目进行尽职调查审计,并出具调查报告; 5.咨询业务: 5.1指导集团及下属企业管理层开展内部控制自我评估; 5.2提供针对关键业务流程优化及管理制度完善方面的咨询意见,从而提高企业的竞争力; 5.3组织对管理层和员工进行有关风险管理和内部控制的培训; 5.4评估风险管理和内部控制的充分性和有效性,并为董事会、管理层和审计委员会提供风险管理建议以实现既定目标; 6、部门内部建设和外部沟通。 |
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Professional Demand: |
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